Wix公布2024年第一季度业绩

时间:2024-09-20 编辑: 浏览:(971)

受第一季度跑赢大盘和预计下半年预订加速的推动,FCF前景创纪录增长——目前预计2024财年FCF利润率为26%,比计划提前一年,今年有望达到40条规则的里程碑

年初表现强劲,总预订量为4.573亿美元,同比增长10%,这是由于创意订阅增长的再次加速。总收入为4.198亿美元,超出预期,同比增长12%,这是由合作伙伴业务的持续势头推动的——反映了市场份额的增长和Wix Studio的使用强于预期。强劲的利润增长加上稳定优化的成本结构,在最近一个季度推动了创纪录的26%的FCF1利润率。970万美元的GAAP营业收入标志着连续第二个季度实现GAAP营业利润;我们继续预计2024年全年的GAAP营业收入为正。在人工智能产品套件和工作室扩张的强劲推动下,以及令人鼓舞的业务基本面,预计2024下半年自创者和合作伙伴的预订量将加速增长。2024年预订量前景增加,下半年预订量增长预计将加速至16%,而之前预计为15%。2024 FCF1利润率前景将提高至约26%,远高于三年计划,因为之前预计2025年的FCF利润率目标为25%以上

纽约,2024年5月20日/PRNewswire/-全球领先的SaaS网站构建平台2——Wix.com有限公司(Nasdaq:Wix)今天公布了2024年第一季度的财务业绩。此外,该公司还提供了第二季度的前景和2024年全年的增长前景。请访问Wix投资者关系网站https://investors.wix.com/查看24年第一季度股东更新和其他材料。

Wix联合创始人兼首席执行官Avishai Abrahami表示:“在2023年实现的里程碑的基础上,我们将这一势头延续到第一季度,并在2024年实现了强劲的开局,业绩证明了我们产品战略的有效性、增长举措的扎实执行以及对平衡盈利增长的坚定承诺。因此,第一季度业绩全面超出预期。”。“强劲的业务基础和强大的产品吸引力支撑了这一优异表现,特别是对于我们庞大的人工智能产品和Wix Studio而言。值得注意的是,我们看到本季度早些时候推出的人工智能网站生成器的使用率非常高,在短短几个月内就已经使用该工具创建了数十万个网站。Wix Studio也继续提前计划,自8月份推出以来,创建了超过100万个Studio帐户。重要的是,由于Studio用户的高转化率,这些帐户导致了比预期更多的Studio高级订阅。Studio用户的这种高转化率证明了专业人士在其他地方无法获得的强大设计、创建和工作流管理能力。我们继续期待人工智能和Studio越来越强大2024年和未来几年有意义的增长驱动力。”

Wix首席财务官Lior Shemesh补充道:“我们以一个强劲的开局拉开了2024年的序幕,第一季度的利润增长和盈利能力超过了预期,使我们接近40条规则。”。“值得注意的是,由于我们用户群的转化率和货币化程度的提高,以及Avishai提到的强劲的产品吸引力,预订量增长加速至每年10%,收入增长12%,超出了预期。强劲的利润增长加上稳定的成本基础,使本季度的FCF利润率达到创纪录的26%,远远超过了我们的三年计划。

受第一季度表现优异和整个业务表现强劲的鼓舞,我们正在提高今年的预订量、收入和FCF前景。由于我们的Self Creators和Partners业务的加速增长,预订增长预计将在下半年加速至16%。Self Creators的增长加速预计将由人工智能产品推动更高的转化率和产品附加率。合作伙伴的增长加速预计主要是由于工作室在全年的投入和贡献比最初计划的更有意义。

这种预订量的改善趋势预计将在2025年转化为强劲的同比收入增长加速。由于这种广泛的实力和我们稳定的成本结构的维持,我们有信心在2025年大大超过40条规则。”

2024年第一季度财务业绩

2024年第一季度的总收入为4.198亿美元,同比增长12%,创意订阅收入为3.043亿美元,增长9%,截至本季度末,创意订阅ARR增至12.4亿美元,业务解决方案收入同比增长10%,为1.155亿美元,交易收入同比增长20%3为4950万美元,合作伙伴收入同比增长17%4为1.384亿美元,累计增长33%2024年一季度的总预订额为4.573亿美元,环比增长10%2024年第一季度创意订阅预订量为3.346亿美元,同比增长7%。2024年第季度商业解决方案预订量为1.226亿美元,同比增长21%2024年第一季度基于公认会计原则的总毛利率为67%基于公认会计准则的创意订阅毛利率为82%基于公认会计会计原则的业务解决方案毛利率为29%2024年一季度非公认会计原则总毛率为68%基于非公认会计准则创意订阅毛利润为83%基于非公认公认会计原则业务解决方案的毛利率为30%2024第一季度公认会计原则净收入为2400万美元,或每股基本股0.43美元,稀释每股0.41美元2024年第一季度的经营活动为1.138亿美元,而资本支出总额为810万美元,导致自由现金流为1.057亿美元。如果不包括资本支出和与建设新公司总部相关的其他费用,2024年一季度的自由现金流将为1.111亿美元,或收入的26%正如之前在2月份宣布的那样,我们完成了3亿美元的股票回购,总共回购了240万股Wix普通股,每股的交易量加权平均价格约为124.91美元。截至24年第一季度末,员工总数为5235人,环比下降1%

财务展望

我们出色的第一季度业绩超出了预期,证明了我们品牌产品的强大吸引力、关键战略举措的有效性,以及在稳定的宏观背景下稳健的基本业务基础。我们仍然相信,我们有能力在2025年大幅超越40条规则。

考虑到第一季度的优异表现,以及持续强劲的群体行为和强劲的业务趋势,我们将全年预订前景提高到17.96亿至18.26亿美元,同比增长12-14%。这一更新前景的中点比我们之前1784-18.13亿美元的前景中点高出约1300万美元。

这一增长反映了24小时内Self Creators和合作伙伴的预订量增长加速。Self Creators的增长加速预计将由人工智能产品推动更高的转化率和产品附加率。合作伙伴的增长加速预计将主要由工作室的发展推动,并在全年做出比最初计划更有意义的贡献。这一前景的增长也反映了我们本季度实施的涨价动态好于预期,因为事实证明续订更具粘性,现有用户的留存率高于预期。我们现在预计,2024年下半年的总预订量将从之前预计的15%上升到16%,达到我们指导范围的高端。我们继续预计创意订阅预订将在24下半年加速至两位数的年增长率。

这种预订量的改善趋势预计将在2025年转化为年收入增长加速。

我们还将全年收入预期提高到17.38-17.61亿美元,同比增长11-13%。由于我们业务的知名度提高和预订预期提高,本次更新前景的中点比我们之前预测的17.26亿至17.57亿美元的中点高出约800万美元。

我们预计2024年第二季度的总收入为4.31亿至4.35亿美元,同比增长11-12%。

2024年全年,我们继续预计非GAAP总毛利率为68-69%,非GAAP商业解决方案全年毛利率将超过30%。

我们现在预计全年非GAAP运营费用将占收入的50-51%,略低于我们之前预计的收入的51-52%。这一预期下降是由于过去几年实施的效率举措预计会使销售生产力有机提高,招聘速度放缓。

我们继续预计2024年的GAAP营业收入为正,GAAP净收入将连续第二年实现。

我们现在预计2024年将产生4.45亿至4.55亿美元的自由现金流,即约占收入的26%,不包括总部成本,高于3.70亿至4亿美元,即占收入的21-23%。自由现金流的这一有意义的增长预计主要是由预订预期的增加以及更有利的毛利率组合推动的,因为创意订阅的增长预计将在全年加速,上述运营效率和一般营运资金效率。这使我们比三年计划提前了整整一年,因为我们预计到2025年才能实现25%以上的FCF利润率。

考虑到股票回购活动的增加以及持续的股票计数管理,我们预计2024年底将有620-630万股完全稀释的股票。

预计将产生更强劲的现金流,再加上这一股票数量预测,这意味着全年每股FCF的预期轨迹将高于之前的预期。

最后,我们继续预计,根据我们的三年计划,2024年股票薪酬将约占收入的13%。

电话会议和网络广播信息

Wix将于美国东部时间2024年5月20日星期一上午8:30召开电话会议讨论结果。要参加实时电话会议,分析师和投资者应在注册并加入https://register.vevent.com/register/BI339cba3199544dd8849f139294973ae9.该电话的重播将通过注册链接提供至2025年5月19日。

Wix还将提供电话会议的现场和存档网络直播,可从公司网站的“投资者关系”部分访问,网址为https://investors.wix.com/.

关于Wix.com有限公司。

Wix是全球领先的SaaS网站构建平台2,旨在创建、管理和发展数字业务。始于2006年的网站建设者现在是一个完整的平台,为用户提供企业级的性能、安全性和可靠的基础设施。Wix提供广泛的商业和商业解决方案、先进的SEO和营销工具,使用户能够完全拥有自己的品牌、数据以及与客户的关系。专注于不断创新和提供新功能和产品,任何人都可以在Wix上建立强大的数字形象来实现他们的梦想。

有关Wix的更多信息,请访问我们的新闻发布室

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非GAAP财务指标和关键运营指标

为了补充其根据美国公认会计原则编制和列报的合并财务报表,Wix使用了以下非公认会计原则财务指标:预订、累计队列预订、固定货币基础上的预订、固定币种基础上的收入、非公认会计准则毛利率、非公认公认会计原则营业收入(亏损)、非公认审计原则营业利润率、非公认会计师净收入(亏损措施”)。以固定货币或外汇中性为基础提出的措施已进行了调整,以排除外汇汇率每年变化的影响。记账是一种非GAAP财务指标,通过将特定时期的递延收入变化和未开票合同义务变化与同期收入相加计算得出。预订包括用户购买高级订阅的现金收据,以及我们从业务解决方案中收取的现金,以及根据合同协议条款应付给我们的款项,我们可能尚未收到付款。溢价认购的现金收入递延,并在认购期限内确认为收入。付款的现金收入以及大多数额外的产品和服务(谷歌工作区除外)在收到时确认为收入。承诺付款在我们履行合同协议条款下的义务时确认为收入。预订和创意订阅预订也在进一步的非GAAP基础上呈现,在每种情况下都不包括与长期B2B合作协议相关的预订。非公认会计原则毛利率是指根据公认会计原则计算的毛利润,并根据基于股份的薪酬费用、收购相关费用和摊销的影响除以收入进行调整。非公认会计原则营业收入(亏损)是指根据公认会计原则计算的营业收入(损失),并根据基于股份的薪酬费用、摊销、收购相关费用和应计销售税费用以及其他G&A费用(收入)的影响进行了调整。非公认会计原则净收入(亏损)是指根据公认会计原则计算的净亏损,经调整后的股份薪酬费用、摊销、销售税费用应计和其他G&A费用(收入)、债务折扣和债务发行成本摊销以及收购相关费用和非经营性外汇费用(收益)的影响。非GAAP每股净收入(亏损)表示非GAAP净收入(损失)除以计算GAAP每股亏损时使用的加权平均股数。自由现金流是指经营活动提供(用于)的净现金减去资本支出。经调整后的自由现金流是指进一步调整的自由现金流量,不包括一次性现金重组费用以及与建设新公司总部相关的资本支出和其他费用。自由现金流利润率代表自由现金流除以收入。非GAAP收入成本是指根据GAAP计算的收入成本,并根据基于股份的薪酬费用、收购相关费用和摊销的影响进行了调整。非GAAP研发费用是指根据GAAP计算的研发费用,并根据股份薪酬费用、收购相关费用和摊销的影响进行了调整。非GAAP S&M费用是指根据GAAP计算的S&M费用,并根据股份薪酬费用、收购相关费用和摊销的影响进行了调整。非GAAP G&A费用是指根据GAAP计算的G&A费用,并根据股份薪酬费用、收购相关费用和摊销的影响进行了调整。非GAAP运营费用是指根据GAAP计算的运营费用,并根据股份薪酬费用、收购相关费用和摊销的影响进行了调整。非GAAP财务费用是指根据GAAP计算的财务费用,并根据股权投资的未实现收益、债务折扣和债务发行成本的摊销以及非经营性外汇费用进行调整。非GAAP税费是指根据GAAP计算的税费,并根据与非GAAP调整相关的所得税影响准备金进行调整。

本财务信息的列报不应单独考虑,也不应替代或优于根据GAAP编制和列报的财务信息。公司将这些非GAAP财务指标用于财务和运营决策,并作为评估期间比较的一种手段。公司认为,这些措施提供了有关经营成果的有用信息,增强了对过去财务业绩和未来前景的全面了解,并使管理层在财务和运营决策中使用的关键指标更加透明。

有关非GAAP财务指标的更多信息,请参阅下面提供的对账表。附表提供了与非GAAP财务指标最直接可比的GAAP财务措施以及这些财务措施之间的相关对账的更多详细信息。公司无法在没有不合理努力的情况下,在前瞻性的基础上,将自由现金流、调整后的自由现金流量、累计队列预订、非GAAP毛利率和非GAAP税费与其最直接可比的GAAP财务指标进行对账,因为影响这些GAAP财务措施的项目超出了公司的控制范围和/或无法合理预测。这些信息可能会对我们未来的财务业绩产生重大且潜在的不可预测的影响。

Wix还将创意订阅年度经常性收入(ARR)作为一个关键的运营指标。创意订阅ARR计算为创意订阅月经常性收入(MRR)乘以12。创意订阅MRR计算为(i)该期间最后一天有效的所有创意订阅的月总收入,域名注册除外;(ii)每月域名注册的平均收入乘以该期间最后一天有效的所有注册域名;以及(三)包括企业合伙人在内的其他合伙协议的月收入。

前瞻性声明

本文件包含前瞻性陈述,属于1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款的含义,涉及风险和不确定性。此类前瞻性声明可能包括对我们未来业绩的预测,包括但不限于收入、预订和自由现金流,并可能通过“预期”、“假设”、“相信”、“目标”、“预测”、“指示”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”和“意图”、“可以”、“计划”、“潜力”、“预计”、“项目”、“展望”、“未来”、“将”、“寻求”等词以及类似的术语或短语来识别。本文件中包含的前瞻性声明,包括季度和年度指导,基于管理层的当前预期,这些预期会受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响,其中许多超出了我们的控制范围。可能导致我们的实际结果与前瞻性声明中指出的结果存在重大差异的重要因素包括,我们预计我们将能够吸引和留住注册用户和合作伙伴,并产生新的优质订阅,特别是在我们不断调整营销策略和宏观经济环境持续动荡的情况下;我们期望我们能够增加每次优质订阅的平均收入,包括通过我们的合作伙伴获得的收入;我们期望新产品和开发,以及我们未来将在平台内提供的第三方产品,将得到客户的认可和满意,包括我们的在线商务解决方案和Wix Studio产品在市场上的应用增长;我们对我们使用人工智能(“AI”)开发相关和所需产品的能力的期望,影响AI和AI相关活动的监管环境,包括隐私和知识产权,以及AI工具的潜在竞争影响;我们的假设是,可以推断历史用户行为来预测未来的用户行为,特别是在动荡的宏观经济环境中;我们对用户群体产生的未来收入和/或预订的预测,以及我们保持和增加此类收入增长的能力,以及我们产生和保持较高水平的自由现金流和盈利能力的能力;我们期望保持和提升我们的品牌和声誉;我们期望我们将通过我们的客户服务团队有效执行我们的举措,改善我们的用户支持功能,继续吸引注册用户和合作伙伴,提高用户留存率、用户参与度和销售额;我们成功实现产品本地化的能力,包括以其他语言提供我们的产品、支持和沟通渠道,并扩大我们的支付基础设施,以使用其他当地货币进行交易和接受其他支付方式;我们对外汇汇率波动、利率、银行系统潜在的非流动性以及其他衰退趋势对我们业务的影响的预期;我们对根据回购计划回购普通股和/或可转换票据的预期;我们对我们将有效管理基础设施的期望;我们希望遵守人工智能、隐私和数据保护法律法规以及合同隐私和数据防护义务;我们对任何监管调查或诉讼(包括集体诉讼)结果的预期;我们对收入成本和运营费用未来绝对变化的预期,以及我们实现和保持盈利的能力;我们对全球、国家、地区或地方经济、商业、竞争、市场和监管格局变化的预期,包括以色列-哈马斯战争和/或乌克兰-俄罗斯战争及其升级以及更广泛的地区不稳定和冲突的可能性;我们计划的资本支出水平,以及我们相信我们现有的现金和运营现金将足以为我们的运营提供至少未来12个月和可预见的未来的资金;我们对收购整合和业绩的期望;我们吸引和留住合格员工和关键人员的能力;以及我们对进入新市场和吸引新客户的期望,包括我们成功吸引新合作伙伴、大型企业级用户和发展我们的活动的能力,包括通过采用我们的Wix Studio产品,这些客户类型如预期,以及在公司于2024年3月22日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的20-F表格年度报告中在“风险因素”标题下讨论的其他因素。上述列表并非我们所有前瞻性声明的详尽列表。我们在本新闻稿中作出的任何前瞻性声明仅在本新闻发布之日起生效。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现,我们不可能预测所有这些因素或事件。我们没有义务公开更新任何前瞻性声明,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

SOURCE Wix.com有限公司。

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